湖北省交通運輸廳2014年部門決算報表及說明
2015-09-10
目錄
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
第二部分省交通運輸廳2014年部門決算報表及說明
第三部分名詞解釋
第一部分省交通運輸廳主要職能及概況
一、主要職能
(一)組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)、省政府規(guī)章,指導全省交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關體制改革工作。
(二)負責全省交通運輸行業(yè)管理,承擔協(xié)調(diào)服務民用航空、鐵路、郵政等工作,承擔涉及全省綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,承擔交通運輸行業(yè)統(tǒng)計工作。
(三)擬訂全省公路、水路等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。
(四)負責全省道路、水路運輸市場監(jiān)管,制定有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。指導全省城鄉(xiāng)客運及有關設施的規(guī)劃和管理工作,負責地方水上交通安全的監(jiān)督管理。
(五)負責全省公路、水路建設和養(yǎng)護市場監(jiān)管。制定公路、水路工程建設和養(yǎng)護相關政策、制度和技術標準并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(六)擬訂全省公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和建設項目,編制年度計劃和省財政性資金預算意見,按省政府規(guī)定權限審查、審批交通固定資產(chǎn)投資項目。組織協(xié)調(diào)全省交通規(guī)費征收、使用的監(jiān)督管理工作。
(七)指導全省公路、水路運輸應急管理工作,指導重點干線公路網(wǎng)的運行監(jiān)測,負責全省高速公路集中統(tǒng)一管理,承擔國防動員和交通戰(zhàn)備有關工作。
(八)指導全省交通運輸信息化建設,指導全省公路、水路行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。
(九)負責全省公路、水路國際合作與外事工作,開展與港澳臺地區(qū)的交流與合作。
(十)為大企業(yè)提供“直通車”服務。
(十一)承辦上級交辦的其他事項。
二、單位構(gòu)成及人員
2014年,納入我廳部門決算的單位共25個(見下表),其中湖北省交通投資有限公司非我廳所屬單位,其還貸等收支決算按有關要求匯總在我廳。截止2014年末實有人數(shù)10315人,另有離休人員27人、退休人員528人。
納入部門決算單位
1
湖北省交通運輸廳機關
2
湖北省交通運輸廳公路管理局
3
湖北省交通運輸廳道路運輸管理局
4
湖北省交通運輸廳物流發(fā)展局
5
湖北省交通運輸廳港航(海事)管理局
6
湖北省交通運輸廳高速公路管理局
7
湖北省交通運輸廳工程質(zhì)量監(jiān)督局
8
湖北省交通運輸廳后勤服務中心
9
湖北省交通運輸廳信息中心
10
湖北省交通運輸廳規(guī)劃室
11
湖北省交通運輸廳造價站
12
湖北省交通運輸廳宣傳中心
13
湖北省交通重點建設領導小組辦公室
14
湖北省交通運輸廳世界銀行貸款項目辦公室
15
湖北省交通運輸廳京珠高速公路管理處
16
湖北省交通運輸廳漢十高速公路管理處
17
湖北省交通運輸廳鄂西高速公路管理處
18
湖北省交通運輸廳隨岳高速公路管理處
19
湖北省交通運輸廳武黃高速公路管理處
20
湖北省交通運輸廳黃黃高速公路管理處
21
湖北交通職業(yè)技術學院
22
湖北省漢江崔家營航電樞紐管理處
23
湖北省高速公路聯(lián)網(wǎng)收費中心
24
湖北省江漢運河航道管理處
25
湖北省交通投資有限公司
第二部分省交通運輸廳2014年部門決算報表及說明
一、2014年部門決算報表(見附件)
二、情況說明
(一)本年收支情況
2014年,我廳部門決算收入680,775.81萬元(含湖北省交通投資有限公司收入415,668.45萬元,占總收入的61.06%)。其中:財政撥款收入674,551.78萬元,占收入總額的99.09%;其他收入6224.04萬元,占收入總額的0.91%。
2014年,我廳部門決算支出676,037.47萬元(含湖北省交通投資有限公司支出415,668.45萬元,占總支出的61.49%)。其中:基本支出88,567.95萬元,占支出總額的13.1%;項目支出587,469.52萬元,占支出總額的86.9%。
(二)“三公”經(jīng)費情況
2014年我廳“三公”經(jīng)費支出5097.38萬元,占年初預算的88.28%,比上年決算數(shù)下降6%。其中:公務接待費376.83萬元、公務用車運行維護費4683.46萬元、公務出國費37.09萬元。公務用車運行維護費中,高速公路及高等級航道管理公務用車運行維護費為3804.46萬元,占公務用車費的81.23%,主要原因為:
截止2014年底,我省高速公路通車里程5096公里,已形成以武漢為中心,輻射各市縣的高速公路路網(wǎng);隨著江漢運河主體工程建成,我省已形成810公里高等級航道圈。收費站點、航道維護管理網(wǎng)點大多遠離城區(qū),高速公路路政、養(yǎng)護、收費、安全及高等級航道運行維護等工作,因點多、線長、面廣,需必要的公務用車(含執(zhí)法、特種技術車輛)經(jīng)費保障,以保證路政巡查、收費稽查、日常養(yǎng)護、安全保障、應急處置等工作的正常開展。
第三部分名詞解釋
根據(jù)政府收支分類科目和行政、事業(yè)單位財務規(guī)則,對省交通運輸廳2014年部門決算中相關名詞解釋如下:
財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
交通運輸:反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。我廳交通運輸主要為公路、水路運輸支出等。
教育:反映政府教育事務支出。我廳教育支出主要為所屬湖北交通職業(yè)技術學院高等職業(yè)教育支出。
社會保障和就業(yè):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。我廳社會保障和就業(yè)支出主要為行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置等支出。
醫(yī)療衛(wèi)生:反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。我廳醫(yī)療衛(wèi)生支出主要為醫(yī)療保障支出。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
